送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-27 15:46

你好,借;销售费用,贷;银行存款等科目

晴空 追问

2019-06-27 16:01

老师,这笔费用没有发票,可以入账吗

邹刚得老师 解答

2019-06-27 16:01

你好,可以做无票费用入账,汇算清缴按规定予以调整

晴空 追问

2019-06-27 17:48

老师,员工自己补交社保,费用都是员工自己负担,这个怎么做账

邹刚得老师 解答

2019-06-27 17:49

你好,员工自己负担,站在单位角度,就不需要做这个分录的

晴空 追问

2019-06-27 17:51

扣社保的时候是从公司的账户扣款,然后社保扣的钱从员工工资里扣

邹刚得老师 解答

2019-06-27 17:52

你好,扣社保的时候是从公司的账户扣款
借;其他应收款,贷;银行存款
然后社保扣的钱从员工工资里扣
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

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你好,可以计入管理费用――业务招待费
2019-06-19 08:38:42
你好,借;销售费用,贷;银行存款等科目
2019-06-27 15:46:59
你好,这个只能计入内帐核算的 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2016-06-27 11:56:31
你好,是内帐还是外账的账务处理
2018-05-22 15:16:59
按自己销售的产品交增值税
2017-08-18 20:17:59
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