老师,本月我司开具的销项专票金额32394.7,税额4211.3,价税合计36606。已经在金税系统里作废,请问这个我6月里该怎么账务处理
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于2019-06-27 14:05 发布 769次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-27 14:05
不做账,没有跨月发票作废不做账
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不做账,没有跨月发票作废不做账
2019-06-27 14:05:53

你好,购进100全额销售了收入才80?
2017-08-15 15:51:58

余款不付的计入营业外收入处理。或者是按付款金额做采购处理
2018-04-12 14:37:05

返点冲减进货成本,卖方需开负数发票冲减折扣部分
2022-01-09 10:25:02

你好,没有进项发票,那就需要按销项税额全额纳税
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2020-04-08 19:12:50
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2019-06-27 14:07
maize老师 解答
2019-06-27 14:43