送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-27 13:30

你好,1,先把站票认证了,然后做进项税额转出。2,借管理费用全额,,贷银行存款等   然后借应交税费――应交增值税――减免税额  借管理费用红字金额

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你好,1,先把站票认证了,然后做进项税额转出。2,借管理费用全额,,贷银行存款等 然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字金额
2019-06-27 13:30:06
借:应交税金--应交增值税(免抵额) 贷:银行存款 /现金
2016-03-01 14:53:51
初次购买税控设备 (1)购入时: 借:固定资产   贷:银行存款(应付账款) (2)按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   贷:递延收益 (3)按期计提折旧 借:管理费用   贷:累计折旧 同时: 借:递延收益   贷:管理费用
2015-11-04 12:33:44
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目
2019-07-02 20:15:37
您好!借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项税额)170 贷:现金1170
2016-06-21 09:49:52
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