送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-27 12:29

你没有收到票,你今年的汇算也就是做去年的汇算清缴时不能税前扣除的。
你现在取得发票,只能作为当期的费用成本扣除

仲胜男 追问

2019-06-27 12:46

这个我知道的

仲胜男 追问

2019-06-27 12:47

但是当时会计没和我说所有我汇算没有调增

仲胜男 追问

2019-06-27 12:47

那我现在应该怎么处理呢

仲胜男 追问

2019-06-27 12:48

去年的那个账我又应该怎么处理呢

仲胜男 追问

2019-06-27 13:00

汇算我要去税务现场修改吗账这个月要先调为往来吗

仲胜男 追问

2019-06-27 13:01

开票后做成本吗然后这个应该也可以抵扣吧大概30万左右金额好几笔一共这些

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 13:04

首先,你去大厅 把汇算清缴的表更改重新申报。
如果你不调增申报,后期 税局查到,也是要补税况且还要加滞纳金。

仲胜男 追问

2019-06-27 13:45

好的

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 14:12

祝同学你工作愉快。

仲胜男 追问

2019-06-27 14:28

老师那我这个月要先把去年的成本都改成往来吗然后等开票后再做成本

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 14:30

你是去调整汇算时的报表,也就是申报表。
你会计账上可以等发票到后再冲减之前的成本,按发票入账就是了。

仲胜男 追问

2019-06-27 15:04

就是直接红冲去年的借主营业务成本贷银行对吧

仲胜男 追问

2019-06-27 15:05

然后再做笔一样的把发票放进去是吧

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 15:09

是的。同学。就是这个意思。
你还是赶紧去把汇算更改了。

仲胜男 追问

2019-06-27 17:19

老师我想问下能不能根据实质重于形式选择我们把票拿回来直接放入4月中可以吗

仲胜男 追问

2019-06-27 17:19

因为那就是我们真实的成本只是当时没有票

仲胜男 追问

2019-06-27 17:29

我知道了当期发票只能归当期

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 18:01

你这样税局不会认可,同学。
如果这样可以认可,很多企业可以这样来偷税漏税

仲胜男 追问

2019-06-27 21:03

老师我还想问下我们公司是提供服务的我们给人家开票数量要全部写1吗因为有的一个业务要开好多张票

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 21:19

一个业务 好多张发票?
就是金额太大?

仲胜男 追问

2019-06-27 21:25

对的比如50万我们要开5张10万的

仲胜男 追问

2019-06-27 21:25

我们是广告服务业

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 21:26

你数量都是开一的,同学

仲胜男 追问

2019-06-27 21:27

就是服务业都是开1对吧

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 21:34

是的。同学。因为你属于服务,不是其他销售,所以只能是开1

仲胜男 追问

2019-06-27 21:34

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 21:50

不客气,祝你工作愉快

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你没有收到票,你今年的汇算也就是做去年的汇算清缴时不能税前扣除的。 你现在取得发票,只能作为当期的费用成本扣除
2019-06-27 12:29:54
你好,可以抵扣,金额大吗
2019-06-27 11:46:20
你好,计入营业外支出——其他栏次
2020-04-22 10:11:28
你好!包括的。工资薪金都包括。
2018-05-14 17:37:26
您好,企业捐赠是通过填写汇算清缴申报表做税前扣除。
2020-07-27 09:19:54
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