假设我们公司5月留抵100元进项税额,我做的分录是借:应交税费-未缴增值税 100 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 我6月份准备用这100抵销项,我应该怎么做分录将未交增值税这个科目余额做平
傲娇的唇膏
于2019-06-26 16:25 发布 828次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息