本月拿到上个月的完税证明,内账要怎么处理,记入销售费用吗?
清风暖阳
于2019-06-26 15:27 发布 835次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-06-26 15:28
你好,如果内帐做的是含税金额的,那么这个税可以计入管理费用
相关问题讨论

你好,如果内帐做的是含税金额的,那么这个税可以计入管理费用
2019-06-26 15:28:28

您好,同学,不需要修改报表,您做一步调整分录就可以:
借:管理费用-劳务费
借:管理费用-办公费(红字)
2020-07-08 14:38:24

你好,你所指的怎么处理,是账务如何做的意思吗?
2021-09-14 15:54:37

您好,1、本月支付费用未收到发票,可以先挂其他应收款,借 其他应收款 贷 银行存款,以后来发票了,借 管理费用等贷 其他应收款
2、本月收到费用,没有开票,那您是预收账款,借 银行存款 贷预收账款
3、本月补开上月销售收入发票发票备注栏需要怎么备注?这不一定需要备注的,应该来说您上月需要做未开票收入,然后本月开票以后再红冲为开票收入,您上月不确认,本月再确认的话,就会有延迟纳税的嫌疑
2019-01-30 16:56:25

你好 本月开出的 本月做账的 不能次月做账。 你这样延迟交税了
2019-12-13 10:15:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
清风暖阳 追问
2019-06-26 15:30
清风暖阳 追问
2019-06-26 15:31
徐阿富老师 解答
2019-06-26 15:32
清风暖阳 追问
2019-06-26 15:38
徐阿富老师 解答
2019-06-26 15:47