送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-26 15:28

你好,如果内帐做的是含税金额的,那么这个税可以计入管理费用

清风暖阳 追问

2019-06-26 15:30

借管理费用~税费,贷银行存款吗?老师

清风暖阳 追问

2019-06-26 15:31

完税证明保存好就行是吗?

徐阿富老师 解答

2019-06-26 15:32

你好,对的,分录对的,附件保存好就是

清风暖阳 追问

2019-06-26 15:38

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-06-26 15:47

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你好,如果内帐做的是含税金额的,那么这个税可以计入管理费用
2019-06-26 15:28:28
您好,同学,不需要修改报表,您做一步调整分录就可以: 借:管理费用-劳务费 借:管理费用-办公费(红字)
2020-07-08 14:38:24
你好,你所指的怎么处理,是账务如何做的意思吗? 
2021-09-14 15:54:37
您好,1、本月支付费用未收到发票,可以先挂其他应收款,借 其他应收款 贷 银行存款,以后来发票了,借 管理费用等贷 其他应收款 2、本月收到费用,没有开票,那您是预收账款,借 银行存款 贷预收账款 3、本月补开上月销售收入发票发票备注栏需要怎么备注?这不一定需要备注的,应该来说您上月需要做未开票收入,然后本月开票以后再红冲为开票收入,您上月不确认,本月再确认的话,就会有延迟纳税的嫌疑
2019-01-30 16:56:25
你好 本月开出的 本月做账的 不能次月做账。 你这样延迟交税了
2019-12-13 10:15:50
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