送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-26 14:41

你好,做无票费用,汇算清缴做纳税调增处理
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

yi平 追问

2019-06-26 15:20

走什么科目?

邹老师 解答

2019-06-26 15:22

你好,计入管理费用——福利费核算

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相关问题讨论
你好,做无票费用,汇算清缴做纳税调增处理 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-06-26 14:41:39
你好,没有了也可以使用,只是一个过渡科目
2019-05-22 11:56:24
你好,如果款也6月付了 借预付账款 贷银行存款,然后按月摊销借管理费用 贷预付账款
2019-07-17 16:36:36
同学,你好,支付收到发票时,借:管理费用 预付账款 贷:银行存款,按月分摊时,借:管理费用,贷:预付账款
2020-03-26 10:20:38
借管理费用-房租费 贷银行存款
2016-03-01 09:53:27
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