公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

请问老师:支付招待客户买的酒取得专票可以抵扣吗?用进项税转出吗?是走客户招待费吗?
答: 招待费 不能抵扣的 需要进项转出
个人福利进项税额不能抵扣,借业务招待费,进项税额,贷其他应付款,进项税额转出是不是,借进项税额转出,贷进项税额
答: 学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,招待费进项税额不能抵扣,最终,借∶管理费用—招待费 贷∶应交税费—增值税(进项税额转出)那进项税额转出怎么结转,是一直挂在账上吗
答: 您好 年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等









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富雅 追问
2019-06-26 09:54
郭老师 解答
2019-06-26 09:59