老师,端午节购礼品发给员工没有收到发票,做的是借:预付账款,贷:银行存款,收到发票的时候,冲销借:在建工程—(在建期间),贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷款:预付账款,是不是这样做的呢?

小敏
于2019-06-25 16:46 发布 929次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-25 16:47
你好 在建期间的话应该是做 管理费用-开办费-福利费怎么走在建工程
相关问题讨论
你好 在建期间的话应该是做 管理费用-开办费-福利费怎么走在建工程
2019-06-25 16:47:23
您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
你好,给员工的福利可以
2018-09-15 16:43:44
您提供的分录错误,您提供的分录是冲销多计提的坏账准备的分录,不是转回的分录。
2018-04-23 14:50:05
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小敏 追问
2019-06-25 16:48
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2019-06-25 16:48
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2019-06-25 16:57