送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-25 16:33

分录处理是对的,同学

白小默???? 追问

2019-06-25 16:33

但是有的说下面管理费用不红色输入,我都懵了

木木老师 解答

2019-06-25 16:37

借:应交税费

贷:管理费用,正数
你这样就是减少了管理费用,不单独用负数表示了。
如果贷方负数你就增加了

白小默???? 追问

2019-06-25 17:12

抵扣这张我去年的好像是负数入的分类怎么办

木木老师 解答

2019-06-25 17:42

那你去年的管理费用多了,你如果是负数你的凭证保存不了啊

白小默???? 追问

2019-06-25 21:45

但是我第一次问你你说是对的

木木老师 解答

2019-06-25 21:49

我没看你后面的括号,只看了你前面 的科目。同学。
不好意思是我粗心了

白小默???? 追问

2019-06-25 21:50

去年的审计居然没发现这个错误

木木老师 解答

2019-06-25 21:57

可能金额不大,审计也忽略了这点。
也可能 是这个错误低于他的最小错报临界值

白小默???? 追问

2019-06-25 21:59

我红色输入也是在
借方。

木木老师 解答

2019-06-25 22:00

你如果红色输入是在借方那就没有错。
要么你是贷管理费用正数,要么是借管理费用负数。

上传图片  
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...