老师因为有客户一定要在以后开16%的专票然后我三月份申报时我做了未开具发票金额是227690元 税额是36430.4元,但是因为发票限额的原因有些发票得分开两张开 然后就有小数点的差额了 这个月开了 金额是227690.01元,税额是36430.39元 那我下个月申报增值税时 是不是未开具发票哪里还是冲减金额是227690元税额是36430.4元
娜娜
于2019-06-25 15:59 发布 833次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,是的,未开具发票还冲减227690
2019-06-25 16:15:00

您好!没有上限,不虚开发票,按企业实际情况就可以了。
2016-05-30 09:53:07

同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26

你好,是不含税的金额
2016-07-17 21:09:36

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
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