老师你好:我把纳税申报表填错了,我们是免税企业。我没有填应纳免税额而只填了增值税应纳税额,把不该缴纳的税款给缴了,不该缴的税款下月能给退回来吗?
菜园子
于2015-09-20 09:40 发布 1157次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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有应退税额吗,若有就填在增值税申报表第15栏(免抵退货物应退税额),若没应退税额,全部为免抵税额,在本月的增值税申报表中就不用填
2018-11-09 09:58:20

一般相当困难
个人建议申报的时候一定要仔细检查申报金额,应纳税额是否正确才能提交申报,扣款
2015-09-20 09:41:48

你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20

1、免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100%
2、免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}×100%
2019-05-29 10:22:41

你好
这两个数没有关系
减免税,是本月确认的出口销售收入
免抵退,是本月申报退税的金额
2019-12-26 16:17:27
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