老师,你好,请问一下我们单位是一个小型的加工企业,基本上都是承接一些纺织品的加工上第三方加工,我们赚中间的差价。像我们这种开进来的加工费的发票怎么做账务处理

安静
于2019-06-25 13:48 发布 1783次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-25 13:50
你这部分加工费发票作为你的成本处理。
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你这部分加工费发票作为你的成本处理。
2019-06-25 13:50:38
你好; 那赔付 是多少钱的材料费; 比如 你受托加工后 ;这个你发给第三方那边 ; 第三方弄错了。 要赔付 10万 给客户 ; 你公司一分钱都不承担嘛
2022-05-31 10:15:25
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2024-04-15 14:09:41
同学你好
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,
借记“受托加工物资――某公司
对于加工过程中发生的生产成本:
借:生产成本
贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用)
加工完成按合同规定发给委托方时:
确认销售收入
借:应收账款(银行存款)
贷:主营业务收入(加工费收入)
应交税费――应交增值税(销项税额)
同时结转成本:
借:主营业务成本
贷:生产成本
在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。
2022-03-09 16:57:32
你好,你开发票的时候是怎么开的?分别开的材料费和加工费的吗?
2022-03-09 12:41:33
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