送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-25 13:30

您好
借:其他应付款
贷:银行存款

mu 追问

2019-06-25 13:32

不是做预提费用或者是预付费用吗?

bamboo老师 解答

2019-06-25 13:33

付款的时候先做这笔分录
请问您收到发票了么

mu 追问

2019-06-25 13:34

还没有收到发票,下个月才能收到增票。谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-25 13:35

那付款的时候是这样写分录 等收到发票后 因为是半年的
借:待摊费用
贷:其他应付款
借:管理费用  按月摊销
贷:待摊费用

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-06-25 13:30:42
借预付贷银行存款,然后按月分摊借管理费用贷预付账款。
2020-06-03 09:14:26
你好,这个得看你们当地的行情,看当地怎么收费的
2019-08-22 18:55:26
你好 可以的 是的一样的
2023-07-04 16:58:52
你好 借:应收账款 贷;其他业务收入 应交税费-增值税 税率按照租赁不动产 5%缴纳
2020-07-23 09:59:29
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