公司销售自有汽车需要交税吗 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
建设银行银行承兑汇票,在网银上就可以开票了,但是 问
你好,你推出再进去看看,应该是可以不行的话问问银行,这个界面咱们无法操作的 答
租入土地经营权应如何入账? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我想请问一下,个人给企业代开50000元的劳务费 问
代开了发票,不能节省个税,按劳务报酬申报 答
老师请问一下,我有一个货款录入凭证时怎么应付账 问
直接总账模块,无法录入应付账款 ? 答

老师,金蝶标准版如何反结账,反结账后如何修改凭证
答: 反结帐,反记账,然后弃审凭证,就可以修改了
老师,金蝶标准版在跨年如何进行反结账修改凭证
答: 您好,按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。金蝶反结账反过账改完账后是否要删除结转损益凭证之后再重新过账-结转损益-结账才正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金蝶标准版年结了如何反结账
答: 金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。




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2019-06-25 11:41
辜老师 解答
2019-06-25 11:44
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2019-06-25 11:47
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2019-06-25 11:49
辜老师 解答
2019-06-25 14:00