送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-25 10:38

您好
请问18万都是法人垫付的么

果果 追问

2019-06-25 10:40

玲竹老师 解答

2019-06-25 10:42

借:固定资产 18
贷:其他应付款 10
其他应付款——暂估 8
下个月开票
借:其他应付款——暂估 8
贷:其他应付款 8

果果 追问

2019-06-25 10:43

谢谢

玲竹老师 解答

2019-06-25 10:46

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

果果 追问

2019-06-25 12:43

承兑不是应收票据?借应收票据10贷实资本10,借固定资产18货.其他应付款3.应收票据10这样可以?

果果 追问

2019-06-25 12:43

3改8

玲竹老师 解答

2019-06-25 12:48

承兑是您单位的还是老板的?

果果 追问

2019-06-25 12:49

老板的

果果 追问

2019-06-25 12:49

投资

玲竹老师 解答

2019-06-25 13:27

老板的 那都在其他应付款里面包含了 
自己单位收到承兑采用应收票据科目

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您好 请问18万都是法人垫付的么
2019-06-25 10:38:46
借;预收账款 1000 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-18 15:00:02
你好!你们公司是做什么的。买这个是给谁用。
2019-07-20 17:01:58
您好,购入时,借;低值易耗品,300,贷;现金或者银行存款,300。一次摊销处理,借;管理费用-低值易耗品摊销,300,贷;低值易耗品,300。
2017-12-23 15:55:37
<p>您好!<span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。</span></p>
2016-07-27 10:57:59
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