送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-24 16:33

你好 挂往来账 借应付职工薪酬贷其他应付款-某公司

Taylor 追问

2019-06-24 16:35

我这边应该计入费用吗?借:管理费用-工资
                                            贷:应付职工薪酬-工资
                                       借:应付职工薪酬-工资
                                             贷:其他应付款-某公司

meizi老师 解答

2019-06-24 16:36

是的 只是帮你代发 你正常做计提到成本费用即可

Taylor 追问

2019-06-24 16:38

工资和代扣的社保,公司承担的社保都要分开计提对不

meizi老师 解答

2019-06-24 17:09

你好  是的 需要计提处理的

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相关问题讨论
你好 挂往来账 借应付职工薪酬贷其他应付款-某公司
2019-06-24 16:33:21
请在官网实务板块提问
2019-01-02 22:24:06
借:银行存款,贷:其他应收款,披露在关联交易里面
2017-03-07 16:40:12
借支付方,借其他应收款--公司,贷银行存款,
2020-07-31 11:07:50
不允许在企业所得税税前扣除
2015-12-28 22:37:26
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