- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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这种情况一般是先按期计提应付工资,到年末发放之后如还有剩余工资未予以发放,全部转入到其他应付款-应付工资当中,留待下年度核销。
2019-06-24 13:50:00

按照公允价入账 差额要计入资本公积里面 相当于增值的部分作为资本了
2019-07-18 16:41:25

你好;按照你们评估价值报告的金额来做固定资产; 次月开始折旧
2022-03-28 16:19:31

你好,非公司改制或变更法人的评估的固定资产可以不用计提折旧不要变更资产账面价值
2020-03-03 11:47:12

按历史成本计量,不调整之前计提的折旧
2015-11-15 14:34:33
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