去总部培训,发生的车费和餐费是进差旅费吗?差旅费下面要设置二级明细科目, 车费,餐饮费吗?餐补没有发票的能报销吗?

王雅-10492342
于2019-06-24 13:43 发布 2528次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2019-06-24 13:44
你好,是的。餐补没有发票的可以计入工资发放,做成工资费用
相关问题讨论
若金额小,聚餐,计入职工福利费
2024-03-28 17:20:42
礼品的这个是送客户的吗?如果是的话做招待费,其他的可以做差旅费。
2023-08-08 19:38:36
你好,差旅费只有餐饮发票,这样是不行的
因为通常还有相应的车票,住宿费发票才是的
2022-03-26 15:56:11
这个计入到差旅费里面。
2022-04-08 10:01:18
餐票通常在以下情况下可以计入差旅费:
1.员工因出差在外地发生的合理的餐饮费用,例如在出差途中乘坐交通工具时的餐饮支出,或者在出差目的地因工作需要产生的餐饮费用。
2.跟随出差行程一起发生的、与出差活动直接相关的招待客户等必要的餐饮费用。
本地的餐饮费一般不可以计入差旅费。因为差旅费通常是指员工因公务到外地出差所发生的费用。本地的餐饮费更可能计入业务招待费或其他相关费用科目。
2024-08-26 15:01:55
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