政府会计年末结账,非财政拨款结余负数-8万元,决算 问
附件已上传,请查收! 答
老师,采购废料进行加工铜粉锂电池类的公司、入库 问
您好,这个的话,正常就是 借 库存商品 贷 生产成本——材料 直接人工这样 答
我公司将钱打给另一个公司,委托其代我们公司支付 问
借其他应收款 贷银行存款 他支付出去的时候借预付账款或者是农业生产成本等 贷,其他应收款 答
第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权 问
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用 答
母公司有收到子公司的投资收益,但是母公司账上没 问
不需要那样做账的哈 答

福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
答: 你好 要分开,列入管理费用福利费科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,汇算清缴 104000表1.职工薪酬,销售费用”职工薪酬=“销售费用”应付职工薪酬+“销售费用”职工福利费,是吗?
答: 是的,你没有理解错。“销售费用”应付职工报酬+“销售费用”职工福利费正是104000表1.职工薪酬汇算清缴的合计金额。
报销聚餐费,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-职工福利 借 应付职工-职工福利 贷 银行存款 ,中间为什么要走一遍应付职工薪酬呢???
现金支付福利费的分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金还是先要借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
老师,报销福利费怎么写分录,是借,管理费用_职工薪酬。贷,应付职工薪酬~应交福利费吗,然后支付的时候,借,应付职工薪酬~应交福利费,贷,银行存款吗
报销员工回家探亲费用,1借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费。2借应付职工薪酬福利费 贷库存现金和直接做 借应付职工薪酬福利费 贷库存现金 有什么区别







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唔三省吾身 追问
2019-06-23 16:41
叮当老师 解答
2019-06-23 17:02
唔三省吾身 追问
2019-06-23 17:07
叮当老师 解答
2019-06-23 17:13
唔三省吾身 追问
2019-06-23 17:15
叮当老师 解答
2019-06-23 17:16