送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-21 15:42

计入其他应收款里面就可以了

翎翎 追问

2019-06-21 16:02

好的,谢谢

朴老师 解答

2019-06-21 16:19

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24
计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
分录正确。
2018-02-03 21:11:32
借管理费用-工资 社保/公积金2670 贷应付职工薪酬5500 社保/公积金2670 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款6435+582+600 银存
2019-08-10 15:15:16
您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2020-01-01 11:25:56
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