送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-21 15:42

计入其他应收款里面就可以了

翎翎 追问

2019-06-21 16:02

好的,谢谢

朴老师 解答

2019-06-21 16:19

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24
计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
分录正确。
2018-02-03 21:11:32
借管理费用-工资 社保/公积金2670 贷应付职工薪酬5500 社保/公积金2670 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款6435+582+600 银存
2019-08-10 15:15:16
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-03-28 15:12:19
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