老师你好,请教下我们单位5月1号新进员工,因为她社保公积金不想断,要我们单位带她交四月份的,这个钱呢从她工资里扣,我们认识再发四月工资的时候除了她正常个人应扣的社保430,公积金320外,另扣除了她1000元,可是这个社保费是单位上再5月份连在一起扣的,请问这个会计分录怎么做

翎翎
于2019-06-21 15:39 发布 712次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-06-21 15:42
计入其他应收款里面就可以了
相关问题讨论
你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24
计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
分录正确。
2018-02-03 21:11:32
借管理费用-工资
社保/公积金2670
贷应付职工薪酬5500
社保/公积金2670
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款6435+582+600
银存
2019-08-10 15:15:16
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-03-28 15:12:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



翎翎 追问
2019-06-21 16:02
朴老师 解答
2019-06-21 16:19