老师你好,请教下我们单位5月1号新进员工,因为她社保公积金不想断,要我们单位带她交四月份的,这个钱呢从她工资里扣,我们认识再发四月工资的时候除了她正常个人应扣的社保430,公积金320外,另扣除了她1000元,可是这个社保费是单位上再5月份连在一起扣的,请问这个会计分录怎么做
翎翎
于2019-06-21 15:39 发布 698次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-06-21 15:42
计入其他应收款里面就可以了
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你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24

计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57

分录正确。
2018-02-03 21:11:32

借管理费用-工资
社保/公积金2670
贷应付职工薪酬5500
社保/公积金2670
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款6435+582+600
银存
2019-08-10 15:15:16

您好
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费等
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:银行存款
2020-01-01 11:25:56
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翎翎 追问
2019-06-21 16:02
朴老师 解答
2019-06-21 16:19