送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-21 10:47

你好,这个一般是办理退税的。

LQ 追问

2019-06-21 10:48

老师如果不办理退税听说可以抵减,就是不知道该怎么操作

徐阿富老师 解答

2019-06-21 10:50

你好,那填本期已缴纳税款试试,这个税局要求退款的。

LQ 追问

2019-06-21 10:52

税局没通知,听说退税很麻烦,就想在本年度季报时候抵减了,是不是填主表本期已缴纳税款吗

徐阿富老师 解答

2019-06-21 10:57

你好,这个要自己去办理,后期没办理的税局会电话你的,根本就不麻烦的,在大厅填表就可以退的。填主表本期已缴纳税款试试,

LQ 追问

2019-06-21 11:05

好的老师,还有开票名称购进服务开具现代服务信息服务费,销售时开具信息技术服务信息服务费性质都是一样吗?

徐阿富老师 解答

2019-06-21 11:09

你好,这个问题不大的,但最好是一致起来

LQ 追问

2019-06-21 11:24

老师税费种认定为专业技术服务开具现代服务信息服务费也没影响吧

徐阿富老师 解答

2019-06-21 11:31

你好,是的,专业技术服务也是现代服务的范畴

LQ 追问

2019-06-21 11:54

我们上游公司规定我们开出去的发票必须是信息技术服务信息服务费,还有一家公司规定开现代服务信息服务费,老师如果不一致的情况下没有什么风险吧?

徐阿富老师 解答

2019-06-21 12:00

你好,长期这样税局会电话联系你,做情况说明就好

LQ 追问

2019-06-21 12:30

好的谢谢老师的解答

徐阿富老师 解答

2019-06-21 12:39

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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