请问老师4月留底进项税额有50000,5月 有销项各20000元,报表应交税费余额应该是30000元,但是5月报表余额还是50000元,现在要怎样做分录

力量
于2019-06-21 10:22 发布 763次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-21 10:24
你说的报表是增值税申报表吗
截图看下
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你好,学员,是的,是这样的
2022-03-16 17:11:07
你好,当月进项大于销项,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-03-23 20:46:49
你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
2022-10-04 10:49:26
是的,你的分录方式是正确的,如果进项大于销项,就应当如你所说的做出分录。
2023-03-24 18:33:21
同学你好
进项大于销项,按销项的金额
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期的销项中继续抵扣
2022-03-23 20:36:20
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