老师,一般纳税人进项加计扣除10%,比如我本月进项2191.27元,我的项销税额2434.43 ,上期留底1854.87元,我是不是要填在附加四第6项,本发生额219.13元,期末余额219.31,那主表哪项有变化呢?
雨露
于2019-06-21 09:31 发布 858次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-21 09:43
你这月不交税吗?
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你这月不交税吗?
2019-06-21 09:43:11

你好,小规模期间如果有收入的不可以小规模期间没有收入的可以。
2022-06-13 14:50:57

你好,小规模纳税人不能开给一般纳税人13%的发票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00

就是分别计入相关专栏明细科目就是了。
销项税额计入应交税费--应交增值税(销项税额)科目
进项税额计入应交税费--应交增值税(进项税额)科目
2019-05-16 15:02:46

你好,获取小规模纳税人的增值税专用发票,进项税额是按小规模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
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