送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-06-19 19:53

你按发票做分录就可以了,发票三联都订入凭证

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相关问题讨论
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-27 13:55:32
之前全额做了费用 抵扣了所得税的吗
2020-06-22 14:15:58
你好,单位 的汇算清缴已经完成了么?
2020-05-03 09:21:36
你好 要做处理的 一正一负,两张凭证!
2020-01-03 08:49:54
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