老师,我司5月份开错了一张发票,6月份又开了一份相对应的红字发票,最后又开具了正确的发票。怎么做账务处理呢?红字发票三联都作为附件吗?
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于2019-06-19 19:50 发布 1165次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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同学你好
红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37

借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-27 13:55:32

之前全额做了费用
抵扣了所得税的吗
2020-06-22 14:15:58

你好,单位 的汇算清缴已经完成了么?
2020-05-03 09:21:36

你好
要做处理的
一正一负,两张凭证!
2020-01-03 08:49:54
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