送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-19 19:33

您好
把入账后的分录 红字冲销

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:35

发票呢,抵扣联怎么办,入账联怎么办呢?

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:37

请问您是当月的还是隔月了

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:38

跨月了。5月份入的账

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:39

您入账的时候没有在凭证后面做附件么

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:41

附的发票的记账联。抵扣联还没认证 就没附在后面

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:44

那您把抵扣联附在红字分录后面做附件

Vicky^ 追问

2019-06-19 23:30

老师 需要怎么做账呢?请具体说下呗,谢谢了

bamboo老师 解答

2019-06-20 06:20

请问您5月份入账怎么写的分录

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相关问题讨论
你好 本月收到的进项发票可以下月入账的 没有规定必须当月认证,也可以放到以后月份认证的
2020-02-26 20:22:11
你好 可以入账 没认证你做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款
2019-09-06 12:51:39
你好 这个月可以入账 计入待认证进项税额
2019-06-20 16:06:20
应当及时入账,360天内认证。
2019-04-03 09:42:12
你好,你可以这样做账务处理 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-31 17:34:45
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