2017年及2018年收到股东的投资款,当时是做,借:银行存款 贷:实收资本。(实际上这个是借股东的款来的,应该要记入其他应付款的,2019年5月份要把之前的账调过来,请问要怎么处理。(摘要:调2017年及2018年账,借:实收资本,贷:银行存款),直接这样调可以吗?
苗苗
于2019-06-19 16:18 发布 747次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-19 16:19
调整分录是这样的,借,实收资本,贷其他应付款
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你好,如果是借款就调整到其他应付款了
2022-05-21 08:21:29

入股时,分录是:
借:银行存款
贷:实收资本——XX股东
直接看投资的款项,就是看实收资本的明细账就河以了。
2021-07-28 15:34:39

如果是老板垫款,记借:银行存款,贷:其他应付款
做入实收资本是要注明投资款的。
2018-01-11 16:14:01

您好!你如果现在起账,建议你盘点下现有数据,然后做一个平衡的资产负债表,然后把这个表上的数据作为期初开始做。
2017-11-08 11:44:26

8月1日建账就是把7月的资产负债表余额录入到期初余额,如果7月的资产负债表没有现金银行存款这些数据,就不用录期初数据,等8月发生时再做凭证.
2016-06-27 16:19:20
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苗苗 追问
2019-06-19 16:20
辜老师 解答
2019-06-19 17:27