开票时对方税号提供错了,跨月认证时才发现,要怎么处理。
暖
于2019-06-19 16:03 发布 4237次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-19 16:04
你好 跨月了就红冲处理 对应的分录做红字分录
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你好,对方把错误的发票退给你了吗?如果退了就不用把红字发票给对方,否则就要给对方
2018-10-16 11:24:31

你好,之前老税号的发票是不能接受的
2017-11-30 16:04:04

税后错了,本身就是废票,是不能使用的。
2019-07-24 09:34:38

您好,要删掉的。
2017-06-30 18:47:49

你好,不用,自己留存就可以了
2018-10-16 11:51:30
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