送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-19 15:25

你好 借应交税费 800  贷 主营业务收入800

.笑颜 追问

2019-06-19 15:36

不要通过以前年度损益调整吗?

答疑苏老师 解答

2019-06-19 15:40

你好 没看到年份 需要通过以前年度损益调整  借 应交税费 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷利润分配

.笑颜 追问

2019-06-19 16:31

老师好!2018年X月我开了一张16%的专票例如我增值税申报表填
销项税额33.60主营业务收入210
但会计凭证上写错了
销项税额43.6主营收入200

也就是会计凭证税金比申报表大,收入比实际小请问怎么处理,麻烦解答

答疑苏老师 解答

2019-06-19 16:34

你好 上面就是老师给你的调整分录哦

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相关问题讨论
你好 借应交税费 800 贷 主营业务收入800
2019-06-19 15:25:49
你好,是的,是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
你是核定征收?还是查账
2019-06-12 16:36:49
你好,申报表格式是一样的 只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你好,这个代表上期应退的税,也就是多交的,可能是你的进项很多或者有预交等
2020-06-04 13:56:22
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