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菜菜10783795
于2019-06-19 14:37 发布 4421次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-06-19 14:39
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
菜菜10783795 追问
2019-06-19 14:42
预付账款因设置问题用不了,可以入其他应付款吗
答疑苏老师 解答
2019-06-19 14:44
你好 可以的 可以计入其他应付款
2019-06-19 14:49
看其他的问题有些老师讲没有收到发票不用摊销?有点晕了
2019-06-19 14:50
你好 你也可以不摊销 等发票来了再一起摊销 或者摊销 发票来了再冲
2019-06-19 15:16
知道了。还有个问题,就是增值税普通发票如果一年用不完,这个需要验旧吗?
2019-06-19 15:18
你好 不用 用完再去验旧
2019-06-19 15:21
好的,谢谢老师
2019-06-19 15:23
不客气 祝工作顺利哦
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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菜菜10783795 追问
2019-06-19 14:42
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