送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-19 14:39

你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款

菜菜10783795 追问

2019-06-19 14:42

预付账款因设置问题用不了,可以入其他应付款吗

答疑苏老师 解答

2019-06-19 14:44

你好 可以的 可以计入其他应付款

菜菜10783795 追问

2019-06-19 14:49

看其他的问题有些老师讲没有收到发票不用摊销?有点晕了

答疑苏老师 解答

2019-06-19 14:50

你好 你也可以不摊销 等发票来了再一起摊销 或者摊销 发票来了再冲

菜菜10783795 追问

2019-06-19 15:16

知道了。还有个问题,就是增值税普通发票如果一年用不完,这个需要验旧吗?

答疑苏老师 解答

2019-06-19 15:18

你好 不用 用完再去验旧

菜菜10783795 追问

2019-06-19 15:21

好的,谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-06-19 15:23

不客气 祝工作顺利哦

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你好 先冲暂估按发票入账  原来用的哪个分录发来看一下  是哪年的
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2020-06-16 10:54:57
1借;预付账款 贷;银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 2,借;管理费用等科目 贷;待摊费用 10000
2017-12-26 16:30:35
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-08 10:40:14
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
2019-06-19 14:39:00
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