送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-08 10:40

你好  借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 10:41

当月已经收到发票不能算预付了吧

Q小Q 追问

2019-07-08 10:43

还有摊销的分录要怎么做

meizi老师 解答

2019-07-08 10:49

你好 已经收到了 分摊的话也要按上面分录来做 先计入预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 10:51

那这样子的分录就是将三个月房租一次性计入费用科目了?

meizi老师 解答

2019-07-08 11:06

你好  分摊的时候做你当月的金额  不是一次性计入费用的

Q小Q 追问

2019-07-08 11:12

分摊不是用长期待摊费用这个科目吗?您给出的分录没有涉及长期待摊费用

meizi老师 解答

2019-07-08 11:19

你好一年以上的才计入长期待摊费用  你是三个月走预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 12:03

那增值税进项税怎么办?

meizi老师 解答

2019-07-08 12:09

你好 是进项税的话 计入借预付账款  应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款   分摊费用按月来:借管理费用-租赁费贷预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好 先冲暂估按发票入账  原来用的哪个分录发来看一下  是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
你好。同学,因为你只问会计分录怎么学的话。借:XX费用 贷:累计摊销
2022-04-24 18:40:26
您好,请问题目是在哪呢
2023-05-06 21:37:17
你好,同学,稍等一下,老师写完发你
2024-01-07 21:36:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...