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Q小Q
于2019-07-08 10:39 发布 3574次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-08 10:40
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款
Q小Q 追问
2019-07-08 10:41
当月已经收到发票不能算预付了吧
2019-07-08 10:43
还有摊销的分录要怎么做
meizi老师 解答
2019-07-08 10:49
你好 已经收到了 分摊的话也要按上面分录来做 先计入预付账款
2019-07-08 10:51
那这样子的分录就是将三个月房租一次性计入费用科目了?
2019-07-08 11:06
你好 分摊的时候做你当月的金额 不是一次性计入费用的
2019-07-08 11:12
分摊不是用长期待摊费用这个科目吗?您给出的分录没有涉及长期待摊费用
2019-07-08 11:19
你好一年以上的才计入长期待摊费用 你是三个月走预付账款
2019-07-08 12:03
那增值税进项税怎么办?
2019-07-08 12:09
你好 是进项税的话 计入借预付账款 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 分摊费用按月来:借管理费用-租赁费贷预付账款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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