老师,你好,我们单位3月开具了16%增值税,填报纳税申报表时没有16%,就填到了13%,后面要更正纳税申报表,但是4月5月我们的增值税已经交了,该怎么办?是要红字冲回,后期6月再交?

沉默的篮球
于2019-06-18 14:16 发布 589次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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