如开票,我有一单是10000.00,我开票后应收10000*1.16=11600.00,但实际收11000.00,差额600.00就在销售税额上,这600的差额怎么做分录?
听话的衬衫
于2019-06-17 12:11 发布 847次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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剩下不收款么,转营业外支出或者是营业外收入
2019-06-17 12:14:30

您好,分录为
借:应交税费--应交增值税
贷:营业外收入
2020-07-15 16:42:37

借:银行存款200
递延收益800
贷:主营业务收入1000
2020-04-25 22:00:27

填应税销售额,分录做在当月9月
2018-10-09 17:55:10

你好,当时借款的时候是借银行存款贷其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款贷应收账款。
2022-03-09 09:59:38
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