- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
借 管理费用等
其他应收款-应该收员工的部分
贷 银行存款或现金
2019-06-17 11:52:41

借:管理费用-福利 费
这属于福利费处理。
2019-07-31 22:27:29

你好,这个社保即使是公司承担的,但社保这块是不认可的,你可以把公司这块承担费用的加到应发工资里面
2021-07-08 16:19:47

这个你发工资的时候把应交税费 应交个人所得税转营业外支出下面去
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保(公司负担)一公积金 (公负担)
贷:应付职工薪酬-I资
一社保(公司负担)一公积金(公负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
不扣员工个税做借营业外支出 贷应交税费 应交个人所得税
3、 支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
一公积金 (公负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2019-07-02 19:16:50

你好
借:管理费用 (你们公司负担部分)
贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
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