送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-17 11:52

你好
借 管理费用等
    其他应收款-应该收员工的部分
  贷 银行存款或现金

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相关问题讨论
你好 借 管理费用等 其他应收款-应该收员工的部分 贷 银行存款或现金
2019-06-17 11:52:41
借:管理费用-福利 费 这属于福利费处理。
2019-07-31 22:27:29
你好,这个社保即使是公司承担的,但社保这块是不认可的,你可以把公司这块承担费用的加到应发工资里面
2021-07-08 16:19:47
这个你发工资的时候把应交税费 应交个人所得税转营业外支出下面去 1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 一社保(公司负担)一公积金(公负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 不扣员工个税做借营业外支出 贷应交税费 应交个人所得税 3、 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 一公积金 (公负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-07-02 19:16:50
你好 借:管理费用 (你们公司负担部分) 贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
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