老师,今年汇算清缴之后,发现去年多计提了所得税,是不是做如下处理: 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 盈余公积不需要补计提对吧?
LL
于2019-06-17 10:26 发布 1087次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-17 10:27
你好,需要不提的才是一个完整的过程
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15

你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50

是的,你做的分录是对的。
2020-01-08 09:33:40

您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42

你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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