法人给的物业停车费,每个月200元,来报销,给了票但是没拿钱,我做:借:管理费用—福利费,贷:其他应付款—法人,可以吗?车子不在公司名下
花儿朵朵朵开
于2019-06-17 10:14 发布 913次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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