送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-14 15:35

借,应收账款。贷,利润分配~未分配利润

蜜糖* 追问

2019-06-14 15:36

为什么是应收账款科目呢

辜老师 解答

2019-06-14 15:42

因为你相当于当时收货款,应该是借,银行存款,贷,应收账款
你贷方确认为了营业外收入,所以应该冲减,借,利润分配~未分配利润。贷,应收账款

蜜糖* 追问

2019-06-14 15:49

由于是进销存软件   在应收款单中需要冲减应收账款   现在要把这笔款项给冲减了  会生成  借:银行存款  贷:应收账款   不然这笔账就一直在上面挂账了 所以结合上面的这个要怎么做呢

辜老师 解答

2019-06-14 16:16

你这是收款的账务处理,借银行存款,贷,应收账款,就是这样账务处理的呀

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相关问题讨论
应先将以前年度损益调整-主营业务收入结转到营业外收入,然后将营业外收入结转至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你好,是的
2017-05-19 17:39:57
你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
你好 只是应收账款和预收账款挂错了直接调整科目即可 借预收账款 贷应收账款 摘要写清楚调整凭证
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少结转 了,是这样做调整分录
2019-03-29 15:50:31
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