送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-14 15:35

借,应收账款。贷,利润分配~未分配利润

蜜糖* 追问

2019-06-14 15:36

为什么是应收账款科目呢

辜老师 解答

2019-06-14 15:42

因为你相当于当时收货款,应该是借,银行存款,贷,应收账款
你贷方确认为了营业外收入,所以应该冲减,借,利润分配~未分配利润。贷,应收账款

蜜糖* 追问

2019-06-14 15:49

由于是进销存软件   在应收款单中需要冲减应收账款   现在要把这笔款项给冲减了  会生成  借:银行存款  贷:应收账款   不然这笔账就一直在上面挂账了 所以结合上面的这个要怎么做呢

辜老师 解答

2019-06-14 16:16

你这是收款的账务处理,借银行存款,贷,应收账款,就是这样账务处理的呀

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相关问题讨论
应先将以前年度损益调整-主营业务收入结转到营业外收入,然后将营业外收入结转至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你好,是的
2017-05-19 17:39:57
你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
2020-02-06 10:38:45
你好,用利润分配代替的
2019-10-24 17:01:34
是的借:应收账款贷:以前年度损益调整
2017-04-14 16:29:25
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