送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-14 15:17

借,xx费用,负数,贷,应付职工薪酬~工资  负数

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相关问题讨论
你好,可以附在计提工资分录后面
2019-07-31 16:47:40
你好,需要的
2017-01-04 10:06:30
您好。请问是什么业务呢
2022-03-26 23:07:58
是的,月末不用吧所有的凭证都做完的,你只要报税前,把上个月的业务处理完,然后出具报表,在申报纳税就可以
2019-06-25 11:49:52
借:管理费用 28950 销售费用 10450 贷:应付职工薪酬——工资 39400
2018-10-23 14:55:07
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