有件事情想请教一下, 去年11月份,我从开票系统取数,销项是112338.82,进项我从勾选平台取数是68667.73,应交增值税是销项减去进项,后来我看前任会计报的申报表上对不上数,我发现有三张免税的进项可以抵扣,这三张发票分别是70937,59120,58919,合计是188976。不知怎么计算进项扣除?申报表上的填的进项是82401.28-勾选平台的68667.73,差额是13733.55,我怎么计算都对不上数?
AA会计学堂-希老师
于2019-06-14 11:02 发布 693次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11

应该交附加税了。。。。
2019-01-04 21:57:39

你好,以数据大的为准。如果和账面差异可以计入营业外支出
2019-06-23 10:06:02

怎么会对不上呢?你这个进项是怎么扣除的
2019-06-14 11:44:00

怎么会对不上呢?你这个进项是怎么扣除的
2019-06-14 11:57:26
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