送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-14 10:38

你好、借;应交税费——应交增值税,附加税,贷;银行存款

涓涓 追问

2019-06-14 10:40

那要计提税金吗

邹老师 解答

2019-06-14 10:41

你好,需要根据收入计提相关税款的

涓涓 追问

2019-06-14 10:43

开的票入收入和应交税费-销项税?

邹老师 解答

2019-06-14 10:44

你好
发票收入这样做分录,借;应收账款 等科目     贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税
附加税这样做分录
借;税金及附加         贷;应交税费——附加税

涓涓 追问

2019-06-14 10:46

那和公司做账差不多一样吗

邹老师 解答

2019-06-14 10:46

你好,做账是一样的,只是登记类型不同而已

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相关问题讨论
你好、借;应交税费——应交增值税,附加税,贷;银行存款
2019-06-14 10:38:40
你好,这个成本如果你是一般纳税人销售方开的专票是不含增值税的,其他的都是含增值税的,这个税金及附加会减去的。
2024-08-13 17:50:49
你好 个人独资也分一般纳税人小规模的 小规模的可以减半
2021-03-20 11:51:18
你好,你们有盈利,缴纳了生产经营所得之后可以取 6%。
2020-11-18 18:47:07
你好,和企业的是一样的,都是根据增值税来缴纳增值税乘以税率, 城建税7%或者5%,地方教育2%,教育附加3%。
2020-04-20 14:05:37
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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