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于2019-06-14 09:57 发布 845次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-14 10:00
你好,200万有开具发票挂账应收账款吗?
OK 追问
2019-06-14 10:02
就只是在账本上写了一个总合同价
邹老师 解答
2019-06-14 10:05
你好,如果没有做应收账款借方200万,那你实际收款180万的时候,当然就是显示预收,而不是未收了
2019-06-14 10:09
那应收可以调成利润吗
2019-06-14 10:12
你好,应收就是应收,无法调成利润的
2019-06-14 10:15
现在账面余额体现的是已收180万在借方 可以调成余额是剩余款未收20万吗
2019-06-14 10:17
你好,如果你没有开具发票计入应收账款借方200万,那就无法调整未收20万的
2019-06-14 10:21
开具发票了那该怎么调整
2019-06-14 10:24
你好,开具了发票这样做分录借;应收账款 200万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 之前预收计入应收账款贷方180万,现在开具发票计入借方200万,期末余额20万就代表应收未收款项的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-06-14 10:02
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邹老师 解答
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