老师,问下有笔业务1101,对方单位开具增值税专用发票一张,但是前期业务员垫付了现金156,后面公司电汇了945,那么做账应该怎么做?我做凭证的时候做银行付款凭证 借:生产成本-原材料 941.03 应交税金-增值税进项 159.97 电汇费-财务费用 5.00贷:银行存款 950.00 库存现金 156.00 这样做可以么?正规应该怎么做?
水蓝
于2015-09-15 10:59 发布 1003次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-09-15 11:01
借:原材料 941.03 应交税金-增值税进项 159.97 电汇费-财务费用 5.00贷:银行存款 950.00 其他应付款-业务员 156.00,支付给业务员时 借:其他应付款-业务员 156.00 贷:库存现金或银行存款 156
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借:原材料 941.03 应交税金-增值税进项 159.97 电汇费-财务费用 5.00贷:银行存款 950.00 其他应付款-业务员 156.00,支付给业务员时 借:其他应付款-业务员 156.00 贷:库存现金或银行存款 156
2015-09-15 11:01:30

你好,银行汇票日期可以是今后的日期,可以起到延期付款的作用
2020-03-12 11:41:36

您好:
涉及到增值税,城建税,教育费附加,地方缴费附加。
如果是原价的话,会进行开票,进项及销项一样,所以该单项业务附加税为0
2019-09-16 15:44:32

这个涉及到增值税、增值税的附加税(城建税、教育费附加、地方教育附加)、印花税(购销合同)、以及有利润需要交企业所得税
2019-09-16 15:32:07

你好,原材料是已经入库的材料成本
材料采购是计划成本核算的企业采购的材料的实际成本
2017-09-27 15:38:46
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