请问这个月有期末留抵税额,请问如何计提这留抵税额的会计分录?
东冬
于2019-06-13 11:51 发布 1042次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-06-13 11:53:16

只填写发生额就可以
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
2019-09-09 10:08:00

你这个上期留底做么,没有做那就一起做借转出未交增值税 贷进项税额
2019-12-24 15:14:04

期末留抵税额,可不做账
2023-07-07 11:02:47

您好,也是需要做凭证的。
跟需要交税一样的做法。
只不过
1.应交税费-未交增值税在借方,表示留底
2.在贷方,表示需要缴纳的增值税
2020-05-10 07:50:16
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