一般纳税人工程施工单位4月份接了工地上分包下来的事做(材料+安装),签了合同,对方当月以个人名义打了定金5000,当月分录做了预收账款,5月另一个人又以个人名义打了4万部分工程材料款,当月不开票,完工后一起开票,预计6月中询或最晚7月开票,5月份这笔4万应该怎样做会计账好呢?还有我们签的是双方公司合同,对方以个人转账到公司账有什么影响吗?应该怎样处理呢?
平安是福
于2019-06-13 10:31 发布 672次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-13 10:43
这4万我建议你做为其他应付款处理。
没有影响,只要是真实的业务。如果是有业务合同,作为预收款处理。
相关问题讨论

这4万我建议你做为其他应付款处理。
没有影响,只要是真实的业务。如果是有业务合同,作为预收款处理。
2019-06-13 10:43:09

你好,不对的,应付账款包括税的
2020-05-15 09:42:54

你好,你收到了发票吗?是什么时间收到的?
2022-04-06 14:02:39

你好,你根据你的成本比例来结转就可以了,工人工资的是什么问题
2020-06-30 12:32:18

需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入应交增值税-销项税额,借主营业务成本 贷库存商品
2020-05-29 09:53:47
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2019-06-13 11:11
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2019-06-13 11:15