如果有几百张同类型的发票,怎么粘贴与报销,比如餐 问
你好,挨着贴好就可以,这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款,假设项目处预缴100,000,最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好,老师建筑行业别人提供工资表给我们公司,我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢? 答
老师好,应税收入10000元,免税收入2OOO0元,应税成本8 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我忘记做会计继续教育了,怎办? 问
同学,你好 及时补做 答

你好,我现在建账接12月份的期未数作为期初数,但销项税额借方、贷方都有余额,借方余额我录哪里
答: 同学您好,同一个科目,正常情况下,只有一个方向有余额
销项税额为什么会有期初余额?
答: 你好!这个科目本身不结转的。所以有余额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好请教一下,2019年11月销项税额怎么借转平,我的销项税额余额在贷方
答: 你好,销项税期末余额是在贷方,期末要把销项减去进项的差额计算为应缴纳的增值税,借:应交税费-增值税(销项),贷:应交税费-增值税(进项)、应交税费-增值税(转出未交增值税)。借:应交税费-增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税








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