林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

在政府会计制度中,单位代职工先垫付的社保怎么做分录
答: 借其他应收款 贷银行存款或零余额账户
现新制度,代扣社保分录做 借应付职工薪酬/工资 贷 应付职工薪酬/社保。计提社保为借 业务费用/社保 贷 应付职工薪酬/社保。缴纳社保为借 应付职工薪酬/社保 贷 银行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到这个1200现金。这个钱如何做分录。预算会计做吗。2019.01实行新制度哈
答: 你好,同学。 预算会计不处理,他是对财政预算资金核算。 借 银行存款 贷 其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,政府会计制度。年底关账前发现,职业年金多扣了100元,社会保险差150元。怎么操作才能符合会计规范。是把多的职业年金退回0余额账户,在申请社保费的支付?如果补足和退回后。财务会计和预算会计怎么做分录。
答: 你好,同学。 首先,多扣的话,你是原路退回,就是哪个账户支付就退哪个账户。 然后在社保交纳时支付出去就可以了。 借 其他应收款 100 零余额账户用款额度 50 贷 其他就付款 150 预算 借 资金结存 50 贷 其他收入 50








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