送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-12 19:59

你好,需要查明是什么原因造成的,然后做相应的调整分录才是的

广东 追问

2019-06-12 20:01

原因就是,没有与税务申报表做一一核对,这样的要怎样做分录。

邹老师 解答

2019-06-12 20:02

你好,与税务申报表核对,看账务处理错误的地方,根据错误分录做出相应的 正确的调整分录就是了

广东 追问

2019-06-12 20:06

好多年了,要怎么查,是不是很难查到原因

邹老师 解答

2019-06-12 20:16

你好,需要按月根据增值税申报表,结合账务处理比对,看差异产生原因才知道该如何调整的

上传图片  
相关问题讨论
如果对冲后还有未交增值税的借方余额,说明是留抵的增值税
2020-08-12 11:54:28
您好 月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
同学,是正确的!
2018-08-11 13:15:07
你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税 详见 财会(2016)22号文件
2018-04-04 18:12:20
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 应交增值税的三级科目按上面的做法结转
2019-01-02 21:11:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...