- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-12 21:32
你写的分录没有错。教材的也没有错。你的合起来和教材的是一样的。
相关问题讨论

说明应收账款只是部分收回,部分没有收回
2019-07-13 10:11:58

你写的分录没有错。教材的也没有错。你的合起来和教材的是一样的。
2019-06-12 21:32:09

同学。你图一的处理是有点问题,差额不是计投资收益是计入公允价值变动损益。
2019-06-12 21:41:04

你好
1
借,在建工程800000
借,应交税费——应增进128000
贷,银行存款928000
2
借,在建工程60000
贷,原材料60000
3
借,在建工程 30000
贷,应付职工薪酬 30000
5
借,在建工程 10000
贷,银行存款10000
6
借,固定资产900000
贷,在建工程900000
2020-05-25 09:28:15

借;相关科目 贷;事业支出
2017-05-04 20:29:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
东莞-糖糖 追问
2019-06-12 22:05
陈诗晗老师 解答
2019-06-12 22:07
东莞-糖糖 追问
2019-06-12 22:18
陈诗晗老师 解答
2019-06-12 22:18