送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-12 17:03

你好  员工福利是需要走管理费用做计提的 应该是 借管理费用贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬贷银行存款

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 17:08

老师 买进的时候就付款了

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 17:09

不应该是买入的时候贷银行存款吗?

meizi老师 解答

2019-06-12 17:10

员工的福利要求是要走应付职工薪酬科目过度的

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 17:11

那最终要归到哪里去呢

meizi老师 解答

2019-06-12 17:12

你支付了 就借方做分录 你汇算的时候是需要填写职工福利费等明细的

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 17:22

但我看题库的正确答案跟您说的也不太一样

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 17:24

应该以哪个为准呢

meizi老师 解答

2019-06-12 17:40

你好 分录是一样的 只是计提的时候 实操写的是发放

3期注会协议班sunshine 追问

2019-06-12 18:56

不是一样的,老师你之前说的不是 发放 借应付职工薪酬贷银行存款

meizi老师 解答

2019-06-12 19:00

你好  分录都是一样的  只是我们实际先做计提 实操说的是发放 然后购买支付 实操说的是报销

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相关问题讨论
你好 员工福利是需要走管理费用做计提的 应该是 借管理费用贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-06-12 17:03:22
你好!先计提工资就可以,借:生产成本 (该部分为生产工人的工资) 制造费用 (该部分为生产管理人员的工资) 销售费用 (销售人员的工资) 管理费用 (其他管理部门人员的工资) 贷:应付职工薪酬——应付工资
2016-03-02 10:00:47
同学你好 需要补计提的 可以计提在今年
2022-03-07 09:08:33
你好,可以的,最好在2017年汇算清缴时做纳税调整。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-07 22:47:18
工资不可以记录到福利费的
2019-10-07 10:44:54
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