在企业审计过程中发现上年漏计了收入 、成本、费用造成少交或多交所得税,要补交所得税会计分录为:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费--应交所得税 100元 问:这笔应补交的所得税是要单独先上交还是要和企业正常业务一样在所得税申报表中填报吗?请老师给介绍一下。
李晓衡
于2016-01-17 18:17 发布 2052次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要修改当年的所得税申报表的
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你好,不需要
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你好,是的
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在所得税汇算清缴中做补税处理就是了
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这个反结账做进去,不要做以前年度损益调整,
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